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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1774 Data de lançamento: 14/02/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1738/2023 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SUS. 3,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1738/2023 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SUS. 3,36
14/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/03315; 3,36
06/03/2023 Pagamento de Empenho 1774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3,36
TOTAL 3,36 3,36 3,36
SALDO A PAGAR 0,00