| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 1738/2023 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SUS. | 3,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1738/2023 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO SUS. | 3,36 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/03315; | 3,36 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 1774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,36 | ||
| TOTAL | 3,36 | 3,36 | 3,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||