Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
GÁS OXIGÊNIO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS. |
8.000,00 |
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| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9583; |
|
185,00 |
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| 28/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9742; |
|
120,00 |
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| 06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
185,00 |
| 16/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/9861; |
|
115,00 |
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| 20/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9742 |
|
|
120,00 |
| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 9861
|
|
|
115,00 |
| 05/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10246; |
|
925,00 |
|
| 09/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10293; |
|
115,00 |
|
| 16/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10357; |
|
115,00 |
|
| 16/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10246; |
|
|
925,00 |
| 23/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10403; |
|
90,00 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10403; |
|
|
90,00 |
| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10293; |
|
|
115,00 |
| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10357; |
|
|
115,00 |
| 14/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10564; |
|
115,00 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10564; |
|
|
115,00 |
| 03/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/10723; |
|
90,00 |
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| 27/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/10723; |
|
|
90,00 |
| 25/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11136; |
|
126,00 |
|
| 29/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11178; |
|
165,00 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11136; |
|
|
126,00 |
| 22/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11178; |
|
|
165,00 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11464; |
|
165,00 |
|
| 26/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11464; |
|
|
165,00 |
| 30/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11625; |
|
165,00 |
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| 07/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 5/11744; . |
|
165,00 |
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| 10/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11745; |
|
126,00 |
|
| 14/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11810; |
|
255,00 |
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| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11625; |
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|
165,00 |
| 17/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 154127; |
|
|
165,00 |
| 21/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11843; |
|
924,00 |
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| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11810; |
|
|
255,00 |
| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11745; |
|
|
126,00 |
| 28/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11902; |
|
885,00 |
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| 01/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11843; |
|
|
924,00 |
| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11964; |
|
633,00 |
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| 11/12/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/11966; |
|
100,00 |
|
| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11902; |
|
|
885,00 |
| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11964; |
|
|
633,00 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 5/11966; |
|
|
100,00 |
| 27/12/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 5/12118; |
|
326,00 |
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| 27/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-2.095,00 |
|
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| 05/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
326,00 |
| TOTAL |
5.905,00 |
5.905,00 |
5.905,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |