| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL STEFENON OZELAME |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO NOS DIAS 08,09 E 10/02/2023 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | 275,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CURSO NOS DIAS 08,09 E 10/02/2023 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. | 275,40 | ||
| 15/02/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 3540. | 275,40 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2023 GABRIEL STEFENON OZELAME - 84995 | 275,40 | ||
| TOTAL | 275,40 | 275,40 | 275,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||