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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1912 Data de lançamento: 23/02/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO E AREIA PARA QUADRA DE VÔLEI DO COMPLEXO ESPORTIVO. 8.576,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2023 ARGAMASSA PARA MANUTENÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO E AREIA PARA QUADRA DE VÔLEI DO COMPLEXO ESPORTIVO. 8.576,08
23/02/2023 Conforme DANFE Nº 890/45448219; 890/45447914; 8.576,08
09/03/2023 Pagamento de Empenho 1912/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.576,08
TOTAL 8.576,08 8.576,08 8.576,08
SALDO A PAGAR 0,00