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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2087 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 5.044,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO 2023 5.044,98
24/02/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FOLHA FEVEREIRO 2023 5.044,98
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados 505,79
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados 586,48
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados 1.134,05
28/02/2023 Pagamento de Empenho 2087/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.818,66
TOTAL 5.044,98 5.044,98 5.044,98
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETEN. CONTRIB. AO IPE- LIVRE 24/02/2023 505,79 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 24/02/2023 586,48 Lançada
INSS- PROPRIO 24/02/2023 1.134,05 Lançada
TOTAL   2.226,32