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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: F NUNES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 12 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE CONTRATO Nº228/2022. 0,00 5.754,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 12 VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CFE CONTRATO Nº228/2022. 5.754,24
12/01/2023 Conforme DANFE Nº 890/44785320; 5.754,24
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2023 F NUNES DE OLIVEIRA - 90666 5.754,24
TOTAL 5.754,24 5.754,24 5.754,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.