| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TRATAMENTO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/ URBANO DO MUNICÍPIO, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. | 5.848,02 | 17.544,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/ URBANO DO MUNICÍPIO, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. | 17.544,06 | ||
| 01/02/2023 | Conforme DANFE Nº 2/17802; 2/17801; | 6.045,10 | ||
| 01/02/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2023, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP | 332,48 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 | 5.712,62 | ||
| 01/03/2023 | Conforme DANFE Nº 2/18001; 2/18002; | 6.045,10 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2023, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP | 332,48 | ||
| 01/03/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -5.453,86 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 18001,18002 | 5.712,62 | ||
| TOTAL | 12.090,20 | 12.090,20 | 12.090,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 01/02/2023 | 332,48 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 01/03/2023 | 332,48 | Lançada | |
| TOTAL | 664,96 |