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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/ URBANO DO MUNICÍPIO, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. 5.848,02 17.544,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/ URBANO DO MUNICÍPIO, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2019. 17.544,06
01/02/2023 Conforme DANFE Nº 2/17802; 2/17801; 6.045,10
01/02/2023 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2023, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP 332,48
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 5.712,62
01/03/2023 Conforme DANFE Nº 2/18001; 2/18002; 6.045,10
01/03/2023 Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 217/2023, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP 332,48
01/03/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -5.453,86
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFS 18001,18002 5.712,62
TOTAL 12.090,20 12.090,20 12.090,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 01/02/2023 332,48 Lançada
INSS- PROPRIO 01/03/2023 332,48 Lançada
TOTAL   664,96