| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSELI CARMINHA VIZZOTO GOMES |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 27/02/23 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 27/02/23 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 60,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 358864 | 60,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2023 ROSELI CARMINHA VIZZOTO GOMES - 62694 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||