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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2369 Data de lançamento: 01/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS IMACULADA CONCEIÇÃO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 2.353,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS IMACULADA CONCEIÇÃO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 2.353,20
03/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45560030; 890/45559608; 890/45557082; 2.353,20
30/03/2023 Pagamento de Empenho 2369/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.353,20
TOTAL 2.353,20 2.353,20 2.353,20
SALDO A PAGAR 0,00