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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2432 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 6 VIAGENS DA LINHA 26 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. 0,00 3.613,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 6 VIAGENS DA LINHA 26 NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. 3.613,74
03/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/232; 3.613,74
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2023 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 3.613,74
TOTAL 3.613,74 3.613,74 3.613,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.