Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS MARÇO 2023 |
17.656,74 |
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| 03/03/2023 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO/2023 |
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17.656,74 |
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| 03/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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78,12 |
| 03/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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878,01 |
| 03/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.382,40 |
| 03/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.469,09 |
| 03/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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1.536,84 |
| 03/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS |
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3.462,06 |
| 07/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.850,22 |
| TOTAL |
17.656,74 |
17.656,74 |
17.656,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |