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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2511 Data de lançamento: 03/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS "C" VIAGENS A PASSO FUNDO DIAS 04,06/03/23 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2023 02 DIÁRIAS "C" VIAGENS A PASSO FUNDO DIAS 04,06/03/23 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 120,00
03/03/2023 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 134711 E 25317 120,00
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2023 MARCELO DA SILVA - 83421 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00