| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DEPÓSITO. | 8.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DEPÓSITO. | 8.458,00 | ||
| 06/03/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1106; | 8.458,00 | ||
| 21/03/2023 | Pagamento de Empenho 2559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.458,00 | ||
| TOTAL | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||