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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 PNEUS NOVOS 295/80/22.5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 16 LONAS, 2 PNEU NOVO 1000X20 LISO DE USO MISTO, RADIAL, NO MÍNIMO 15,5 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 99. 11.558,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 04 PNEUS NOVOS 295/80/22.5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 16 LONAS, 2 PNEU NOVO 1000X20 LISO DE USO MISTO, RADIAL, NO MÍNIMO 15,5 MM DE SULCO, 16 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 99. 11.558,00
15/03/2023 Conforme DANFE Nº 4/13612; 11.558,00
06/04/2023 Conforme DANFE Nº 04/13612; 11.558,00
06/04/2023 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2572/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI 138,70
06/04/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -11.558,00
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2023 CV TYRES EIRELI - 91027 11.419,30
TOTAL 11.558,00 11.558,00 11.558,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 06/04/2023 138,70 Lançada
TOTAL   138,70