Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2023 |
LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº92/2023. |
41.250,00 |
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07/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1725973 |
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6.600,00 |
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22/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 1725973
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6.600,00 |
05/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1784356; |
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3.300,00 |
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01/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
06/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1812237; |
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3.300,00 |
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28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/1812237; |
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3.300,00 |
10/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/1846286; |
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3.300,00 |
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27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
11/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/1878732; |
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3.300,00 |
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11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2023
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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3.300,00 |
13/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. nf 1901516 |
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3.300,00 |
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29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 1901516
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3.300,00 |
18/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/1927950; LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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3.300,00 |
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31/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
30/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/1960652; |
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3.300,00 |
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05/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/1986640; |
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3.300,00 |
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05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
14/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.300,00 |
20/12/2023 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-8.250,00 |
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TOTAL |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.