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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAWIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2614 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Açúcar - Pacote 5 KG 19,99 9.995,00
650.00 Arroz tipo 1 - Pacote 5Kg 19,49 12.668,50
350.00 Farinha de milho 4,44 1.554,00
1500.00 Feijão tipo 1, novo, construído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, acon-dicionado em embalagem própria, pacote contendo 1 kg com identificação do produto e prazo de Validade. 7,80 11.700,00
55.00 Fermento seco para pão - 500 gramas 22,00 1.210,00
350.00 Sal iodado refinado 1,83 640,50
300.00 Vinagre de maça s/ álcool - embalagem 750 ml 4,25 1.275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 Açúcar - Pacote 5 KG Arroz tipo 1 - Pacote 5Kg Farinha de milho Feijão tipo 1, novo, construído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, acon-dicionado em embalagem própria, pacote contendo 1 kg com identificação do produto e prazo de Validade. Fermento seco para pão - 500 gramas Sal iodado refinado Vinagre de maça s/ álcool - embalagem 750 ml 39.043,00
10/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/803; 5.110,30
22/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 803 5.110,30
06/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/931; 9.243,58
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 931 9.243,58
08/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1106; 9.002,64
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/1106; 9.002,64
13/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/1251; 8.034,05
28/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/1251; 8.034,05
28/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 1451,1450 7.652,43
07/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.652,43
TOTAL 39.043,00 39.043,00 39.043,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.