O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RONIVON DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 08/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 FILÉ DE PEIXE CONGELADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 49,80 49.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2023 FILÉ DE PEIXE CONGELADO PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 49.800,00
10/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45693657; 9.960,00
22/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 45693657 9.960,00
06/04/2023 Conforme DANFE Nº 890/46229941; 9.960,00
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 46229941 9.960,00
04/07/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/47811700; 9.960,00
19/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/47811700; 9.960,00
29/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/48757668; 9.960,00
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/48757668; 9.960,00
11/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/49438047; 9.960,00
26/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/49438047; 9.960,00
TOTAL 49.800,00 49.800,00 49.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.