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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2679 Data de lançamento: 09/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 1.269,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2023 MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 1.269,00
10/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45704266; 1.269,00
05/04/2023 Pagamento de Empenho 2679/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.269,00
TOTAL 1.269,00 1.269,00 1.269,00
SALDO A PAGAR 0,00