Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
13/03/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE ARBITRAGEM |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 09/2023
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE CFE CONTRATO Nº99/2023. |
0,00 |
22.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2023 |
PP 09/2023
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE CFE CONTRATO Nº99/2023. |
22.540,00 |
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20/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 554 |
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9.660,00 |
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30/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 558 |
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5.980,00 |
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06/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 563; |
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1.500,00 |
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12/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 565; |
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6.900,00 |
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12/04/2023 |
liquidado indevidamente |
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-1.500,00 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 554
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9.660,00 |
26/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 558
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5.980,00 |
04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2799/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.900,00 |
TOTAL |
22.540,00 |
22.540,00 |
22.540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.