Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MARIA HELENA BATISTA VILARINHO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AULAS DE ARTES, CUIDADOS PESSOAIS, PALESTRAS MOTIVACIONAIS E MUSICA PARA 05 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2023, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. |
0,00 |
399,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
AULAS DE ARTES, CUIDADOS PESSOAIS, PALESTRAS MOTIVACIONAIS E MUSICA PARA 05 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2023, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO. |
399,42 |
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15/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
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399,42 |
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13/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2918/2023
MARIA HELENA BATISTA VILARINHO MEI - 89889 |
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399,42 |
TOTAL |
399,42 |
399,42 |
399,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.