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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2919 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE AULAS DE ARTES,INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 11 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2023, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/2022. 0,00 854,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 SERVIÇO DE AULAS DE ARTES,INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 11 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/2023, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 11/2022. 854,32
15/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 4; 854,32
13/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2023 SABRINA DE SOUZA CORAZZA MEI - 90970 854,32
TOTAL 854,32 854,32 854,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.