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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 292 Data de lançamento: 13/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 14 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO Nº230/2022: LINHA 26 8.432,06 8.432,06
1.00 LINHA 16 7.599,76 7.599,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2023 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 14 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CFE CONTRATO Nº230/2022: LINHA 26 LINHA 16 16.031,82
16/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/225; E/224; 16.031,82
19/01/2023 Pagamento de Empenho 292/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.031,82
TOTAL 16.031,82 16.031,82 16.031,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.