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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. 2.747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. 2.747,00
06/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/70577; 1.074,80
19/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 24/2023 SMS Conforme DANFE Nº 1/70711; 343,20
19/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/70651; 1.329,00
25/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 70577 1.074,80
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/70711; 343,20
18/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 70651 1.329,00
TOTAL 2.747,00 2.747,00 2.747,00
SALDO A PAGAR 0,00