| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 15/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA USO NAS EMEIS. | 2.915,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | FERRAMENTAS DE JARDINAGEM PARA USO NAS EMEIS. | 2.915,25 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 303401 | 2.915,25 | ||
| 12/04/2023 | Pagamento de Empenho 2939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.915,25 | ||
| TOTAL | 2.915,25 | 2.915,25 | 2.915,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||