Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2948 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/03/23 PARA O SERVIDOR COMPARECER EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2023 |
02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16/03/23 PARA O SERVIDOR COMPARECER EM AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
300,00 |
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15/03/2023 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 3701 |
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300,00 |
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12/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2948/2023 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.