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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 298 Data de lançamento: 13/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 12 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA LINHA 23 7.406,23 7.406,23
1.00 LINHA 15 7.501,03 7.501,03
1.00 LINHA 17 6.409,19 6.409,19
1.00 E LINHA 18, CFE CONTRATO Nº226/2022. 5.874,19 5.874,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2023 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 12 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA LINHA 23 LINHA 15 LINHA 17 E LINHA 18, CFE CONTRATO Nº226/2022. 27.190,64
16/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/304; E/303; E/306; 27.190,64
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 298/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 27.190,64
TOTAL 27.190,64 27.190,64 27.190,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.