Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
13/01/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 12 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA LINHA 23 |
7.406,23 |
7.406,23 |
1.00 |
LINHA 15 |
7.501,03 |
7.501,03 |
1.00 |
LINHA 17 |
6.409,19 |
6.409,19 |
1.00 |
E LINHA 18, CFE CONTRATO Nº226/2022. |
5.874,19 |
5.874,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 12 VIAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA LINHA 23 LINHA 15 LINHA 17 E LINHA 18, CFE CONTRATO Nº226/2022. |
27.190,64 |
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16/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/304; E/303; E/306; |
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27.190,64 |
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19/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2023
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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27.190,64 |
TOTAL |
27.190,64 |
27.190,64 |
27.190,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.