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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DARIANE DOS SANTOS DRUNN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3001 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/03/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 01 DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/03/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. 300,00
16/03/2023 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 3751 300,00
21/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2023 DARIANE DOS SANTOS DRUNN - 85883 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.