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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3035 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 495,00
17/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/045865462; 495,00
18/04/2023 Pagamento de Empenho 3035/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00