| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 3055 | Data de lançamento: | 17/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE SÃO LOURENÇO E PONTÃO DO BUTIÁ NO INTERIOR. | 61,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE PARA EQUIPES EM SERVIÇO NAS LOCALIDADES DE SÃO LOURENÇO E PONTÃO DO BUTIÁ NO INTERIOR. | 61,86 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 045.877.355 | 61,86 | ||
| 18/04/2023 | Pagamento de Empenho 3055/2023 | 61,86 | ||
| TOTAL | 61,86 | 61,86 | 61,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||