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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3061 Data de lançamento: 17/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAL ELÉTRICO PARA A PRAÇA DA LOCALIDADE SÃO LOURENÇO. 1.884,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2023 MATERIAL ELÉTRICO PARA A PRAÇA DA LOCALIDADE SÃO LOURENÇO. 1.884,00
20/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45864330; 1.884,00
17/04/2023 Pagamento de Empenho 3061/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.884,00
TOTAL 1.884,00 1.884,00 1.884,00
SALDO A PAGAR 0,00