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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3121 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SSD 240GB PARA MANUTENÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 1.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 SSD 240GB PARA MANUTENÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 1.160,00
20/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45891988; 1.160,00
18/04/2023 Pagamento de Empenho 3121/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00