MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/03/23 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE O PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2023
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/03/23 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE O PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.
150,00
20/03/2023
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
150,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2023
GABRIEL STEFENON OZELAME - 84995
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.