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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3125 Data de lançamento: 20/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 333,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2023 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 333,00
20/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/2679; 001/2678; 333,00
18/04/2023 Pagamento de Empenho 3125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 333,00
TOTAL 333,00 333,00 333,00
SALDO A PAGAR 0,00