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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEUZA MARIA ROSSI PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3176 Data de lançamento: 21/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOLACHA CASEIRA, MINI PIZZA CONGELADA, CUCA SIMPLES E PÃO SOVADO PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº103/2023. 0,00 649,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2023 BOLACHA CASEIRA, MINI PIZZA CONGELADA, CUCA SIMPLES E PÃO SOVADO PARA OS ALUNOS DE AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº103/2023. 649,44
30/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 211964684 162,36
19/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 162,36
14/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NOTA FISCAL N° 211964687 161,37
28/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA NOTA FISCAL N° 211964687 161,37
31/08/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 211/964688; 168,40
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,40
06/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/820031; 157,31
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 157,31
TOTAL 649,44 649,44 649,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.