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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 326 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 2.886,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 2.886,38
16/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 2.886,38
16/01/2023 Pagamento de Empenho 326/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.886,38
TOTAL 2.886,38 2.886,38 2.886,38
SALDO A PAGAR 0,00