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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3324 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Esporte conv. e Auxilios
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 01/2023 OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS CONFORME CONTRATO Nº94/2023. 0,00 203.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 TP 01/2023 OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS CONFORME CONTRATO Nº94/2023. 203.000,00
04/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 147; 32.231,54
11/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 147; 32.231,54
22/06/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/153; 48.251,46
28/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2023 - REF. NF 153 AMARAL & EMMERT LTDA - 91602 48.251,46
06/09/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 160; 51.927,41
15/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 160; 51.927,41
06/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 169; 70.589,59
13/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 169; 70.589,59
TOTAL 203.000,00 203.000,00 203.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.