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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3326 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 02/23 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS, CAMPOS DE FUTEBOL DO COMPLEXO EXPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL NO BAIRRO MARTINI E ESTÁDIO MUNICIPAL NO DISTRITO INDUSTRIAL E QUADRA SOCIETY NO PARQUE DE EVENTOS, CFE CONTRATO 108/2023. 0,00 61.330,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 TP 02/23 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO JUNTO AO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS, CAMPOS DE FUTEBOL DO COMPLEXO EXPORTIVO, ESTÁDIO MUNICIPAL NO BAIRRO MARTINI E ESTÁDIO MUNICIPAL NO DISTRITO INDUSTRIAL E QUADRA SOCIETY NO PARQUE DE EVENTOS, CFE CONTRATO 108/2023. 61.330,97
04/05/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 149; 19.909,27
16/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 149; 19.909,27
09/01/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/247; 9.701,93
09/01/2024 Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2023, 89182 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME 1.067,21
15/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2023 - REF. NF 247 ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182 8.634,72
21/02/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/252; 15.011,65
21/02/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2023, 89182 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME 693,60
21/02/2024 Cfe. INSS-MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3326/2023, 89182 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME 1.271,60
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2023 - NF 252 ENERGIZZO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS EIRELI ME - 89182 13.046,45
TOTAL 61.330,97 44.622,85 44.622,85
SALDO A PAGAR 16.708,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-MDE 09/01/2024 1.067,21 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 21/02/2024 693,60 Lançada
INSS-MDE 21/02/2024 1.271,60 Lançada
TOTAL   3.032,41