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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3382 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA - IDA E VOLTA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS DE OBRAS E SAÚDE, CONFORME ANEXO. 12.725,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA - IDA E VOLTA DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS DE OBRAS E SAÚDE, CONFORME ANEXO. 12.725,41
24/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 12.725,41
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2023 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 90396 12.725,41
TOTAL 12.725,41 12.725,41 12.725,41
SALDO A PAGAR 0,00