O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 351 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 3.746,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 3.746,96
16/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 3.746,96
16/01/2023 Pagamento de Empenho 351/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.746,96
TOTAL 3.746,96 3.746,96 3.746,96
SALDO A PAGAR 0,00