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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3548 Data de lançamento: 28/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA VILA ARROIO. 2.134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2023 MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA VILA ARROIO. 2.134,00
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/46051638; 890/46051507; 890/46051304; 2.134,00
26/04/2023 Pagamento de Empenho 3548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.134,00
TOTAL 2.134,00 2.134,00 2.134,00
SALDO A PAGAR 0,00