| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3548 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA VILA ARROIO. | 2.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | MATERIAS PARA MANUTENÇÃO NAS RUAS DA VILA ARROIO. | 2.134,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46051638; 890/46051507; 890/46051304; | 2.134,00 | ||
| 26/04/2023 | Pagamento de Empenho 3548/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.134,00 | ||
| TOTAL | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||