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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 356 Data de lançamento: 16/01/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 1.115,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2023 INSS PATRONAL REF. MES PREF ADIANT, FÉRIAS E 3 RESCISÕES JANEIRO 2023 1.115,62
16/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS E 15ª JANEIRO/2023 1.115,62
16/01/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Ensino Fundamental - MDE 43,87
16/02/2023 Pagamento de Empenho 356/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.071,75
TOTAL 1.115,62 1.115,62 1.115,62
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SALARIO FAMILIA - LIVRE 16/01/2023 43,87 Lançada
TOTAL   43,87