| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AR CONDICIONADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADOR PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO LUIZ PARIZOTTO. | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | CLIMATIZADOR PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO LUIZ PARIZOTTO. | 2.650,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3467; | 2.650,00 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 3583/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.650,00 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||