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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4232 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 PNEUS NOVOS 225.75R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 66. 2.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 04 PNEUS NOVOS 225.75R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 66. 2.440,00
17/04/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 4/14341; 2.440,00
17/04/2023 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 4232/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI 29,28
04/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2023 CV TYRES EIRELI - 91027 2.410,72
TOTAL 2.440,00 2.440,00 2.440,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 17/04/2023 29,28 Lançada
TOTAL   29,28