Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LUCIA HELENA CORDEIRO VILARINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 05/04/23 PARA FISCAL SANITÁRIA PARTICIPAR DE CURSO NA 6ª CRS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2023 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 05/04/23 PARA FISCAL SANITÁRIA PARTICIPAR DE CURSO NA 6ª CRS. |
60,00 |
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03/04/2023 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 569783 |
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60,00 |
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27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2023
LUCIA HELENA CORDEIRO VILARINHO - 63329 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.