Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4254 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº234/2022. |
0,00 |
10.940,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 25 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº234/2022. |
10.940,13 |
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03/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 69 |
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10.940,13 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2023
VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ME - 90654 |
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10.940,13 |
TOTAL |
10.940,13 |
10.940,13 |
10.940,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.