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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 15,18,23 REFERENTE 23 VIAGENS CADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº226/2022. 0,00 39.832,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 15,18,23 REFERENTE 23 VIAGENS CADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº226/2022. 39.832,22
03/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 315; 313; 316; 39.832,22
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 39.832,22
TOTAL 39.832,22 39.832,22 39.832,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.