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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4258 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 17 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº226/2022. 0,00 12.284,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 17 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023, CFE CONTRATO Nº226/2022. 12.284,28
03/04/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 314 12.284,28
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 12.284,28
TOTAL 12.284,28 12.284,28 12.284,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.