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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4267 Data de lançamento: 03/04/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 26 REFERENTE 26 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023. 0,00 13.852,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 26 REFERENTE 26 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023. 13.852,67
03/04/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 237 13.852,67
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4267/2023 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 13.852,67
TOTAL 13.852,67 13.852,67 13.852,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.