Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4269 |
Data de lançamento: |
03/04/2023 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 20 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023. |
0,00 |
14.194,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 20 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2023. |
14.194,15 |
|
|
03/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 174 |
|
14.194,15 |
|
18/04/2023 |
Pagamento de Empenho 4269/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.194,15 |
TOTAL |
14.194,15 |
14.194,15 |
14.194,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.