Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2023 |
INTERNET FIBRA PARA O ESF RENE BACIN CFE 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2019. |
503,12 |
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27/04/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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62,89 |
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04/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
29/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 133/50935; |
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62,89 |
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05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
27/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 134/52805; |
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62,89 |
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03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
25/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 135/0054681; |
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62,89 |
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04/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
02/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136/56572; |
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62,89 |
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05/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
30/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 137/58464; |
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62,89 |
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01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
24/11/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 138/60365 |
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125,78 |
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05/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,78 |
TOTAL |
503,12 |
503,12 |
503,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.